|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa 3Q. 2014
|
|
s DPH |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
maľovanie interiéru
|
|
s DPH |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kúpa a dodanie čalúnených postelí
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kúpa nočných stolíkov
|
|
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kúpa a dodanie školských stoličiek
|
|
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
maliarske a natieračské práce
|
|
s DPH |
16.02.2015 |
23.02.2015 |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zhotovenie a montáž potrubia ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
02.02.2015 |
|
február 2015 |
|
|
|
02.02.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zhotovenie a montáž potrubia ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
20.02.2015 |
|
marec 2015 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
96,80 |
s DPH |
26.02.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
26.02.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
04.12.2012 |
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
7,57 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
|
PENAM a. s. TT |
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
|
autoškola Tóth 2
|
244,48 |
s DPH |
14.02.2013 |
|
|
|
Viliam Tóth |
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie vyúčtovanie 01/2013
|
1 375,20 |
s DPH |
14.02.2013 |
|
|
|
MAGNA E,A, Piešťany |
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
|
stočné 01/2013
|
595,96 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
|
TAVOS a. s. Piešťany |
|
18.02.2013 |
|
Faktúra |
|
zemný plyn ŠJ 01/2013
|
69,72 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
|
Dalkia a. s. BA |
|
18.02.2013 |
|
Faktúra |
|
mobilné poplatky 01/2013
|
28,39 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
|
Orange |
|
18.02.2013 |
|
Faktúra |
|
pohonné hmoty 02/2013
|
45,05 |
s DPH |
21.02.2013 |
|
|
|
SLOVNAFT, s. r. o. |
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
|
tlačiareň - sekretariát záloha 02/2013
|
40,20 |
s DPH |
26.02.2013 |
|
|
|
Konica Minolta a. s. BA |
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
29,71 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
|
Kaufland Trnava |
|
11.02.2013 |